Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 240052 |
Dátum úhrady: | 03.05.2024 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Ing. Ivan Slovák, Narcisová 7299/1, 91701 Trnava |
Uhradená suma s DPH: | 522,01 |
Predmet: | Nutrihorse |
Faktúra PDF: | 291_661e42852027d.pdf |