Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 11240070 |
Dátum úhrady: | 17.05.2024 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | EUROGREEN SLOVENSKO s.r.o., Pri Sýpke 56, 95117 Cabaj Čápor |
Uhradená suma s DPH: | 797,18 |
Predmet: | Materiál |
Faktúra PDF: | 293_661e438d97435.pdf |