Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 1/2024 |
Dátum úhrady: | 03.05.2024 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | ZAPRA s.r.o., Kamenná 779, 95197 Žitavany |
Uhradená suma s DPH: | 156,00 |
Predmet: | Materiál, práca |
Faktúra PDF: | 202401031_65cb212d08cc4.pdf |