Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 2024063 |
Dátum úhrady: | 07.05.2024 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | František Ďurina, Hasičská 3, 97101 Prievidza |
Uhradená suma s DPH: | 72,00 |
Predmet: | Deratizačné práce |
Faktúra PDF: | 312_661f7f3df39d6.pdf |