Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 051/2025 |
| Dátum úhrady: | 27.05.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Jozef Urbánek, Damborského 7, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 369,00 |
| Predmet: | Zabezpečenie úloh PO a BOZP |
| Faktúra PDF: | 315_6819f267bea1a.pdf |
