Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 102403021 |
Dátum úhrady: | 11.04.2024 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | AURUS spol. s r.o., Trnavská 80, 82102 Bratislava |
Uhradená suma s DPH: | 350,40 |
Predmet: | Konzultácie, školenie |
Faktúra PDF: | 318_661f815ae4d68.pdf |