Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 30100430 |
Dátum úhrady: | 15.04.2024 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | NITRAZDROJ a.s., Dolnočermánska 38, 94901 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 197,37 |
Predmet: | Potraviny |
Faktúra PDF: | 334_661f874523f2a.pdf |