Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 32/2024 |
Dátum úhrady: | 16.05.2024 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Štefan Tuška, strojné zámočníctvo, 92503 Horné Saliby 968 |
Uhradená suma s DPH: | 2580,00 |
Predmet: | Miagač Super 1000 |
Faktúra PDF: | 347_6625f92638abc.pdf |