Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 5370078974 |
| Dátum úhrady: | 26.08.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGROFERT a.s., Nobelova 34, 83605 Bratislava |
| Uhradená suma s DPH: | 15587,50 |
| Predmet: | Osivo |
| Faktúra PDF: | 388_6821b6173d942.pdf |
