Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 3/2024 |
Dátum úhrady: | 16.07.2024 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | MVDr. Dušan Solár, Cintorínska 17, 95193 Topoľčianky |
Uhradená suma s DPH: | 10794,10 |
Predmet: | Veterinárne služby |
Faktúra PDF: | 202401004_65c4cb7a65c95.pdf |