Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 2405001029 |
Dátum úhrady: | 05.08.2024 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | AGROTRADE GROUP spol. s r.o.,Šafárikova 124, 04801 Rožňava |
Uhradená suma s DPH: | 2665,56 |
Predmet: | Materiál |
Faktúra PDF: | 409_66276cf2e0f9d.pdf |