Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 24206896 |
Dátum úhrady: | 16.05.2024 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 182,16 |
Predmet: | Potraviny |
Faktúra PDF: | 446_664317509adec.pdf |