Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 1420250575 |
Dátum úhrady: | 12.05.2025 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38/495, 04011 Košice |
Uhradená suma s DPH: | 170,97 |
Predmet: | Výkon zodpovednej osoby |
Faktúra PDF: | 459_6826f7d013d29.pdf |