Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 25031054 |
Dátum úhrady: | 07.05.2025 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Ticketportal SK s.r.o., Kalinčiakova 33, 83104 Bratislava |
Uhradená suma s DPH: | 829,72 |
Predmet: | Využitie siete 1.5. |
Faktúra PDF: | 474_6826fff58ba72.pdf |