Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 2460100801 |
Dátum úhrady: | 07.05.2024 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | HRIADEĽ spol. s r.o., Cabajská 28A, 94901 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 40,80 |
Predmet: | Materiál |
Faktúra PDF: | 477_6645cd5ccd75e.pdf |