Späť na zoznam
Číslo faktúry:302250087
Dátum úhrady:
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra
Uhradená suma s DPH:286,71
Predmet:Práca, doprava
Faktúra PDF:48_67b44f956e250.pdf