Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 503 |
Dátum úhrady: | 26.05.2025 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | AGRO Hosťovce s.r.o., 95191 Hosťovce |
Uhradená suma s DPH: | 2255,80 |
Predmet: | Služby |
Faktúra PDF: | 492_68357d4909262.pdf |