Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 1240386 |
Dátum úhrady: | 30.05.2024 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | DeArt s.r.o., Moyzesova 1505/3, 93401 Levice |
Uhradená suma s DPH: | 1598,40 |
Predmet: | Chem.ochrana |
Faktúra PDF: | 493_6645d41af2585.pdf |