Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 2024 04 |
Dátum úhrady: | 16.05.2024 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Boris Kodak, SNP 75, 93532 Kalná nad Hronom |
Uhradená suma s DPH: | 900,00 |
Predmet: | Služby |
Faktúra PDF: | 495_6645d47e0f832.pdf |