Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 320250770 |
Dátum úhrady: | 19.05.2025 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | EVENT SERVICE s.r.o., K cintorínu 93/41, 01004 Žilina |
Uhradená suma s DPH: | 159,90 |
Predmet: | Prenájom mobilné WC |
Faktúra PDF: | 499_68357eeb43f37.pdf |