Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 260100788 |
Dátum úhrady: | 19.05.2025 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | MAGRATEA s.r.o., Polní 1631, 69603 Dubňany |
Uhradená suma s DPH: | 767,99 |
Predmet: | Suvenír |
Faktúra PDF: | 509_683581ae56035.pdf |