Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 8461024519 |
Dátum úhrady: | 20.05.2024 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežia za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 16,76 |
Predmet: | Vodné, stočné |
Faktúra PDF: | 508_66558bf5e79fe.pdf |