Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 30100646 |
Dátum úhrady: | 23.05.2025 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | NITRAZDROJ a.s., Dolnočermánska 38, 94901 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 862,06 |
Predmet: | Potraviny |
Faktúra PDF: | 523_6835869257d30.pdf |