Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 507 |
Dátum úhrady: | |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | AGRO Hosťovce s.r.o., 95191 Hosťovce |
Uhradená suma s DPH: | 1279,20 |
Predmet: | Služby |
Faktúra PDF: | 524_683586c85a3cb.pdf |