Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 242000026 |
Dátum úhrady: | 16.07.2024 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | LUKASTAV SK s.r.o., 95194 Hostie 328 |
Uhradená suma s DPH: | 6851,50 |
Predmet: | Stavebné práce |
Faktúra PDF: | 525_665591518b49b.pdf |