Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 302251129 |
| Dátum úhrady: | 30.06.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 649,19 |
| Predmet: | Materiál, práca, doprava |
| Faktúra PDF: | 534_68358a7822862.pdf |
