Späť na zoznam
Číslo faktúry:302241027
Dátum úhrady:23.07.2024
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra
Uhradená suma s DPH:573,31
Predmet:Materiál, práca, doprava
Faktúra PDF:530_665592b8cba1e.pdf