Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 2024001 |
Dátum úhrady: | 12.06.2024 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Miroslav Kuchár, Dolný Jatov 187, 94110 Jatov |
Uhradená suma s DPH: | 2477,00 |
Predmet: | Materiál |
Faktúra PDF: | 563_66616fb94fa3a.pdf |