Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 073/2025 |
| Dátum úhrady: | 05.06.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Jozef Urbánek, Damborského 7, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 369,00 |
| Predmet: | Zabezpečenie úloh PO a BOZP |
| Faktúra PDF: | 570_6853c57272a61.pdf |
