Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 1024098 |
Dátum úhrady: | 05.08.2024 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | EURO BAGGING SK s.r.o., Vašinova 61, 949,1 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 2536,50 |
Predmet: | Materiál |
Faktúra PDF: | 570_666a8d63648bf.pdf |