Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 224240233 |
Dátum úhrady: | 10.07.2024 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | AGROSERVIS spol. s r.o., Hadovská cesta 6, 94501 Komárno |
Uhradená suma s DPH: | 367,19 |
Predmet: | Materiál, práca, doprava |
Faktúra PDF: | 587_666a94791b465.pdf |