Späť na zoznam
Číslo faktúry:2024 05
Dátum úhrady:13.06.2024
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:Boris Kodak, SNP75, 93532 Kalná nad Hronom
Uhradená suma s DPH:900,00
Predmet:Služby
Faktúra PDF:605_666a9a5260a43.pdf