Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 240119 |
Dátum úhrady: | 14.06.2024 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Pneuservis GAJDOŠ s.r.o., Hlavná 75, 95195 Obyce |
Uhradená suma s DPH: | 257,50 |
Predmet: | Materiál, práca |
Faktúra PDF: | 648_666aabd47728f.pdf |