Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 20240114 |
Dátum úhrady: | 10.07.2024 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | AGROGYM s.r.o., Konventná 625/7, 81103 Bratislava |
Uhradená suma s DPH: | 644,13 |
Predmet: | Materiál, práca, doprava |
Faktúra PDF: | 649_6671296687736.pdf |