Späť na zoznam
Číslo faktúry:300241376
Dátum úhrady:
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra
Uhradená suma s DPH:266,40
Predmet:Materiál
Faktúra PDF:650_667129a0c566e.pdf