Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 2024002048 |
Dátum úhrady: | 07.02.2024 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | PAPERA s.r.o., Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica |
Uhradená suma s DPH: | 1353,66 |
Predmet: | Materiál |
Faktúra PDF: | 202401065_65cdc4156f246.pdf |