Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 4240745 |
Dátum úhrady: | 19.06.2024 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | MOGER s.r.o., 95843 Krásno 155 |
Uhradená suma s DPH: | 399,72 |
Predmet: | Materiál |
Faktúra PDF: | 651_66712a000b525.pdf |