Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 242281 |
Dátum úhrady: | 02.07.2024 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | CHROME s.r.o., Husqvarna - John Deere, Podzámska 3, 94901 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 1152,60 |
Predmet: | Materiál, práca |
Faktúra PDF: | 667_6690e32f0de08.pdf |