Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 1024630978 |
Dátum úhrady: | 24.06.2024 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežia za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 199,56 |
Predmet: | Rozbor vody |
Faktúra PDF: | 685_6698db4524db9.pdf |