Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 2024/27 |
Dátum úhrady: | 02.07.2024 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Jaroslav Šurda, 95171 Velčice 214 |
Uhradená suma s DPH: | 2821,00 |
Predmet: | Materiál, práca |
Faktúra PDF: | 688_6698dd658574c.pdf |