Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 092024 |
Dátum úhrady: | 02.07.2024 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | ALNUS - Ing.Karol kováč, Hlavná 263, 95193 Topoľčianky |
Uhradená suma s DPH: | 390,00 |
Predmet: | Materiál |
Faktúra PDF: | 689_6698dda2969f0.pdf |