Späť na zoznam
Číslo faktúry:24210096
Dátum úhrady:10.07.2024
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra
Uhradená suma s DPH:170,54
Predmet:Potraviny
Faktúra PDF:706_66a9fd3a72bf2.pdf