Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 24210096 |
Dátum úhrady: | 10.07.2024 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 170,54 |
Predmet: | Potraviny |
Faktúra PDF: | 706_66a9fd3a72bf2.pdf |