Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 242000038 |
Dátum úhrady: | 06.08.2024 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | LUKASTAV SK s.r.o., 95194 Hostie 328 |
Uhradená suma s DPH: | 955,00 |
Predmet: | Stavebné práce |
Faktúra PDF: | 709_66a9fdf743d45.pdf |