Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 20240313 |
Dátum úhrady: | 30.07.2024 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Hoof s.r.o., Hadovce 62, 94501 Komárno |
Uhradená suma s DPH: | 592,90 |
Predmet: | Materiál |
Faktúra PDF: | 711_66a9fed5d6eab.pdf |