Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 06/2024 |
Dátum úhrady: | 05.08.2024 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Ivan Poljak, Puškinova638/21, 95197 Žitavany |
Uhradená suma s DPH: | 1163,37 |
Predmet: | Vodoinštalatérske práce |
Faktúra PDF: | 712_66a9ff953c8d6.pdf |