Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 0122024 |
Dátum úhrady: | 10.07.2024 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Mario Biro, Inovecká 1131/1, 91101 Trenčín |
Uhradená suma s DPH: | 924,00 |
Predmet: | Suveníry |
Faktúra PDF: | 714_66aa00420fbc9.pdf |