Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 30100918 |
Dátum úhrady: | 10.07.2024 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | NITRAZDROJ a.s., Dolnočermánska 38, 94901 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 34,99 |
Predmet: | Materiál |
Faktúra PDF: | 716_66aa012936590.pdf |