Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 120240210 |
Dátum úhrady: | 15.07.2024 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | EVENT SERVICE s.r.o., K cintorínu 93/41, 01004 Žilina |
Uhradená suma s DPH: | 432,00 |
Predmet: | Prenájom |
Faktúra PDF: | 723_66ab4b12bebcc.pdf |