Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 240131 |
Dátum úhrady: | 15.07.2024 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Pneuservis GAJDOŠ s.r.o., Hlavná 75, 95195 Obyce |
Uhradená suma s DPH: | 146,40 |
Predmet: | Materiál, práca |
Faktúra PDF: | 726_66ab4c257213d.pdf |