Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 250183 |
| Dátum úhrady: | 07.07.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Pneuservis GAJDOŠ s.r.o., Hlavná 75, 95195 Obyce |
| Uhradená suma s DPH: | 49,10 |
| Predmet: | Materiál, práca |
| Faktúra PDF: | 730_688b2aabaed71.pdf |
