Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 2024025 |
Dátum úhrady: | 10.07.2024 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | KUSKA PETER PEKUS-COM, 03223 Liptovská Sielnica 43 |
Uhradená suma s DPH: | 88,00 |
Predmet: | Služby |
Faktúra PDF: | 749_66ab533a20b31.pdf |