Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 20240603 |
Dátum úhrady: | 01.07.2024 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | AKRON a.s., Hviezdoslavova 495, 05315 Hrabušice |
Uhradená suma s DPH: | 100,00 |
Predmet: | Prenájom |
Faktúra PDF: | 750_66ab53a830f82.pdf |